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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 419003
Data de emissão 19/04/2021
Valor 300,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.831.163-**
Nome do OrdenadorANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***831163**
Endereço PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 79/2021. Roteiro:Arraial a Teresina-PI com data de saída prevista para 26/04/2021 e previsão de retorno previsto para 27/04/2021. Justificativa:Solicito a liberação de 02 (duas) de diárias para cobrir despesas de viagem a Teresina para tratar de assuntos referentes as emissões das carteiras dos Idosos na SEID
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/04/2021 1 --- 300,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/04/2021 300,00