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Empenho
203002
Data de emissão
03/02/2021
Valor
300,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.831.163-**
Nome do Ordenador
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
CPF/CNPJ
***831163**
Endereço
PADRE VIRGILIO, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE REGENERAÇÃO -PI, PARA REGULARIZAÇÃO DOS ACESSOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
03/02/2021
1
---
300,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
03/02/2021
300,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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