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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1201103
Data de emissão 01/12/2021
Valor 8.447,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.580.073-**
Nome do OrdenadorMARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Vigilância Epidemiológica
Programa VIGILÃNCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa 13 Salario
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 021101.002 - Programa Agentes Comunitarios De Saude Pacs, conforme autorização de empenho N° 922 referente ao mês de Dez/2021 da Secretaria Municipal De Saúde.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/12/2021 1 --- 8.447,50
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/12/2021 7.019,78