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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1201041
Data de emissão 01/12/2021
Valor 6.386,11
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.580.073-**
Nome do OrdenadorMARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa POLITICAS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS AÚDE
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa Salario Contrato Temporario
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 021101.004 - Programa De Saude Da Familia Psf, conforme autorização de empenho N° 1009 referente ao mês de Dez/2021 da Secretaria Municipal De Saúde.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/12/2021 1 --- 6.386,11
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 5.786,47