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Empenho
1201013
Data de emissão
01/12/2021
Valor
75,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.831.163-**
Nome do Ordenador
ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa
AÇÕES ESPECIFICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Gratificacao De Tempo De Servico
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 020802.002 - Secretaria Municipal De Assistência Social, conforme autorização de empenho N° 961 referente ao mês de Dez/2021 da Secretaria De Assistência Social E Cidadania.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/12/2021
1
---
75,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/12/2021
75,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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