SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1122003
Data de emissão 22/11/2021
Valor 180,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.580.073-**
Nome do OrdenadorMARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor BENEDITO DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***624093**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 313/2021. Roteiro:ARRAIAL - PI Á FLORIANO - PI com data de saída prevista para 23/11/2021 e previsão de retorno previsto para 24/11/2021. Justificativa:SOLICITO 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/11/2021 1 --- 180,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/11/2021 180,00