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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho701002
Data de emissão01/07/2026
Valor EmpenhadoR$ 3.296,95
Valor LiquidadoR$ 3.296,95
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoPregão Eletrônico
CPF do Ordenador***.831.163-**
Nome do OrdenadorANA SANTANA BUENO DE SOUSA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA LINHA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2025.
Dados do Credor
Nome do CredorAUTO CENTER WM & V
CPF/CNPJ***253590001**
EndereçoNOSSA SENHORA DE FATIMA, 000, TORRES, CEP:64480-000
CidadeArraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaProteção Social
AçãoBloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDPBF
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 03/07/2026 1 1037 3.296,95 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!