SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho701001
Data de emissão01/07/2026
Valor EmpenhadoR$ 3.296,95
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoPregão Eletrônico
CPF do Ordenador***.831.163-**
Nome do OrdenadorANA SANTANA BUENO DE SOUSA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA LINHA LEVE, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2025.
Dados do Credor
Nome do CredorAUTO CENTER WM & V
CPF/CNPJ***253590001**
EndereçoNOSSA SENHORA DE FATIMA, 000, TORRES, CEP:64480-000
CidadeArraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoServiços Socioassistenciais
ProgramaProteção Social
AçãoBloco da Proteção Social Básica (CRAS)
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
703001 03/07/2026 3.296,95
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!