SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho601001
Data de emissão01/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 270,00
Valor LiquidadoR$ 270,00
Valor PagoR$ 270,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.831.163-**
Nome do OrdenadorANA SANTANA BUENO DE SOUSA
HistóricoValor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000171/2026. Roteiro:ARRAIAL A TERESINA com data de saída prevista para 02/06/2026 e previsão de retorno previsto para 03/06/2026. Justificativa:SOLICITO 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA EVENTOS JUNINOS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA LUIZA FERREIRA PASSOS ALVES
CPF/CNPJ***647183**
Endereço, , , CEP:
Cidade/
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSecretaria de Assistência Social e Cidadania
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaGestão Administrativa
AçãoManutenção da Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 01/06/2026 1 --- 270,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 02/06/2026 270,00