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Número do Empenho
1227001
Data de emissão
27/12/2023
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.528.303-**
Nome do Ordenador
FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS, CONFORME ADESÃO Nº 04/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI
CPF/CNPJ
***873680001**
Endereço
RUA DAS MANGUEIRAS, S/N, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade
Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Urbanismo
Subfunção
Administração Geral
Programa
Gestão Administrativa
Ação
Manutenção da Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
27/12/2023
1
157
15.000,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
11/01/2024
15.000,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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